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文件管理制度

時間:2024-11-10 12:22:54 制度 我要投稿

文件管理制度(優(yōu)選15篇)

  在生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的文件管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

文件管理制度(優(yōu)選15篇)

文件管理制度1

  傳染病管理制度的重要性不容忽視,它:

  1. 保障患者安全:防止交叉感染,保護患者權(quán)益。

  2. 保護醫(yī)護人員:降低醫(yī)護人員感染風(fēng)險,確保醫(yī)療隊伍穩(wěn)定。

  3. 維護公共健康:有效控制傳染病傳播,減輕社會公共衛(wèi)生負(fù)擔(dān)。

  4. 提升醫(yī)院聲譽:顯示醫(yī)院專業(yè)能力和負(fù)責(zé)任的態(tài)度,增強公眾信任。

  5. 法規(guī)遵守:符合國家相關(guān)法律法規(guī),避免法律風(fēng)險。

文件管理制度2

  一、文件材料歸檔

  1、歸檔范圍

  凡是公司及各分公司、小區(qū)經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料都應(yīng)定期歸檔保存在公司檔案室。

  2、歸檔時間

  對公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料,必須由檔案形成部門按規(guī)定收集、整理后,定期移交給本單位檔案室及檔案工作人員進行集中管理,任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。

 。1)文書文檔(包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案)。

 。2)會計檔案先在財務(wù)部門保存一年后移交檔案室。

 。3)設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。

 。4)特種載體檔案,隨時歸檔。

 。5)合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。

  3、歸檔要求

 。1)歸檔的文件材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。

 。2)歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。

 。3)歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。

 。4)歸檔時必須填寫移交目錄,辦理交接手續(xù)。

 。5)歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊,確實不能裝訂成冊的,由經(jīng)辦人說明原因,由檔案員接受不成冊的'資料后裝訂成冊。

  二、檔案借閱

  1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案,因特殊情況需借出者,要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并辦理借出手續(xù),歸還時對所借檔案應(yīng)予以檢查核對,并注銷。

  2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),機密以上檔案一律在檔案室查閱,不得借出。

  3、外單位要查閱檔案,需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面同意批準(zhǔn),方可借閱,借閱人要登記簽名。

  4、借閱者要愛護檔案,不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失,如發(fā)現(xiàn)以上情況,視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。

  5、借閱檔案要嚴(yán)守機密,不得轉(zhuǎn)借他人,不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。

  6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對,加蓋公章后始有效用。

  7、對借出的檔案,管理人員應(yīng)及時催還。

  三、檔案保密

  1、認(rèn)真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作,維護檔案的安全,做好公司的保密的工作。

  2、檔案工作人員和借閱檔案人員,嚴(yán)格遵守保密制度,不準(zhǔn)將檔案給無關(guān)人員翻閱,若有泄露,按保密規(guī)定處理。

  3、檔案工作人員要忠于職守,遵守紀(jì)律。不得擅自涂改,拆頁和銷毀檔案,不得私自泄露檔案內(nèi)容。

  4、檔案室應(yīng)根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍,對全部檔案進行密級劃分。

  5、借閱有密級的檔案,必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。

  6、管理人員如有變動,必須辦理交接手續(xù),移交時進行清點、核對,以確保檔案的完整與安全。

文件管理制度3

  規(guī)范性文件管理辦法

  第一條:為提高我局規(guī)范性文件的質(zhì)量,確保規(guī)范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權(quán)益,根據(jù)《行政許可法》的規(guī)定,結(jié)合本局實際,制定本辦法。

  第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權(quán)利、義務(wù),具有普遍約束力并可反復(fù)適用的規(guī)定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。

  下列文件不適用本辦法:

 。ㄒ唬┎渴鸸ぷ鳎(guī)范本機關(guān)、本系統(tǒng)內(nèi)部工作的文件;

 。ǘ⿻h紀(jì)要。

  第三條:規(guī)范性文件資料應(yīng)貼合下列規(guī)定:

 。ㄒ唬┵N合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;

 。ǘ┵N合職權(quán)法定原則;

  (三)與WTO原則或其他規(guī)范性文件相協(xié)調(diào),無地方保護和行業(yè)保護的規(guī)定。

  第四條:規(guī)范性文件不得創(chuàng)設(shè)下列事項:

  (一)行政許可;

 。ǘ┬姓聵I(yè)性收費;

 。ㄈ┬姓幜P;

 。ㄋ模┬姓䦶娭拼胧

 。ㄎ澹┫拗苹蛘咛幏止、法人或者其他組織的法定權(quán)益;

 。┓伞⒎ㄒ(guī)、規(guī)章規(guī)定之外的'義務(wù)。

  第五條:法制辦負(fù)責(zé)對規(guī)范性文件進行監(jiān)督和管理(包括規(guī)范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。

  第六條:規(guī)范性文件原則上由業(yè)務(wù)工作機構(gòu)指定專人負(fù)責(zé)起草。需報市政府或市人大批準(zhǔn)的規(guī)范性文件,應(yīng)由業(yè)務(wù)工作機構(gòu)組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關(guān)部門的人員、有關(guān)專業(yè)人員或社會團體的代表參加。

  第七條:規(guī)范性文件初稿構(gòu)成后,應(yīng)由負(fù)責(zé)起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)將以下材料提交法制辦審查:

 。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本;

 。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

 。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據(jù)文本。

  規(guī)范性文件資料與其他行政機關(guān)職責(zé)相關(guān)聯(lián)的,還應(yīng)供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說明。

  第八條:法制辦應(yīng)當(dāng)在收到送審材料之日起7個工作日內(nèi)提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。

  第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規(guī)定,對規(guī)范性文件進行審查并按下列規(guī)定處理:

  (一)貼合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,簽署同意意見后轉(zhuǎn)局辦公室進行文字把關(guān);

 。ǘ┧蛯彶牧喜毁N合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,將送審材料退回負(fù)責(zé)起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu),并書面說明理由;

  (三)送審材料只存在立法技術(shù)問題的,予以修改并簽署同意意見后轉(zhuǎn)局辦公室進行文字把關(guān)。

  第十條:凡資料涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,經(jīng)局辦公會議討論決定或局長批準(zhǔn)后,由法制辦負(fù)責(zé)提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關(guān)規(guī)定進行登記審查:

  (一)規(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

 。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

 。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據(jù)文本;

 。ㄋ模┍静块T法制工作機構(gòu)的書面意見。

  規(guī)范性文件資料與其他行政機關(guān)職責(zé)相關(guān)聯(lián)的,還應(yīng)供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說明。

  第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,由主管局領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)局長批準(zhǔn)后簽發(fā),并應(yīng)自發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:

  (一)規(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

 。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

 。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據(jù)文本;

 。ㄋ模┍静块T法制工作機構(gòu)的書面意見。

  負(fù)責(zé)起草規(guī)范性文件的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)范性文件發(fā)布后3日內(nèi)將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。

  第十二條:規(guī)范性文件除按本辦法第九條、第十條規(guī)定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應(yīng)在發(fā)布之日起3日內(nèi)由負(fù)責(zé)起草的業(yè)務(wù)工作機構(gòu)將規(guī)范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統(tǒng)一送市政府法制辦、市人大、上級質(zhì)監(jiān)局等部門備案。

  第十三條:規(guī)范性文件應(yīng)當(dāng)自發(fā)布之日起30日內(nèi)在本局網(wǎng)站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規(guī)范性文件在本局網(wǎng)站的公開程序按照本局政務(wù)公開的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十四條:規(guī)范性文件應(yīng)自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規(guī)范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。

  第十五條:規(guī)范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規(guī)范性文件按政府每屆任期匯編一本。

  第十六條:對違反本辦法的職責(zé)追究,按照《儀征市規(guī)范性文件制定與備案審查辦法》規(guī)定處理。

  第十七條:本辦法由揚州市儀征質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局法制機構(gòu)負(fù)責(zé)解釋。

  第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。

文件管理制度4

  精益生產(chǎn)管理制度對于企業(yè)的長遠發(fā)展至關(guān)重要。它有助于:

  1. 提升生產(chǎn)效率,降低成本,增強競爭力。

  2. 減少浪費,提高資源利用率,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  3. 確保產(chǎn)品質(zhì)量,提升客戶滿意度,鞏固市場地位。

  4. 培養(yǎng)員工技能,提高員工滿意度,促進企業(yè)文化建設(shè)。

  5. 優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,降低風(fēng)險,提高響應(yīng)速度。

文件管理制度5

  本《黑名單管理制度文件》旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的黑名單管理,確保業(yè)務(wù)運營的公正、透明,防止?jié)撛陲L(fēng)險,并保護企業(yè)利益。該制度將涵蓋以下幾個核心方面:

  1、黑名單定義與分類

  2、黑名單的列入標(biāo)準(zhǔn)與程序

  3、黑名單的管理和更新

  4、黑名單的使用與執(zhí)行

  5、申訴與復(fù)議機制

  6、責(zé)任追究與保密規(guī)定

  內(nèi)容概述:

  1、黑名單定義與分類:明確黑名單的含義,包括內(nèi)部黑名單(如員工違規(guī)行為)和外部黑名單(如供應(yīng)商違約、客戶欠款等)。

  2、列入標(biāo)準(zhǔn)與程序:設(shè)定列入黑名單的具體條件,如違反合同、嚴(yán)重失職等,同時規(guī)定列入流程,包括證據(jù)收集、審核、通知等步驟。

  3、黑名單的管理和更新:規(guī)定黑名單的定期審查、信息更新和存檔要求,確保信息準(zhǔn)確有效。

  4、黑名單的使用與執(zhí)行:明確黑名單在業(yè)務(wù)決策中的`應(yīng)用,如限制交易、取消資格等,以及執(zhí)行時的注意事項。

  5、申訴與復(fù)議機制:設(shè)立合理的申訴渠道,為被列黑名單的個人或單位提供糾正錯誤的機會。

  6、責(zé)任追究與保密規(guī)定:強調(diào)對違規(guī)操作的責(zé)任追究,同時規(guī)定黑名單信息的保密義務(wù)。

文件管理制度6

  1. 建立健全文件管理體系:明確各部門職責(zé),制定詳細的操作規(guī)程。

  2. 文件審批流程:所有技術(shù)文件需經(jīng)過相關(guān)部門審核,確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。

  3. 文件版本控制:采用版本編號制度,確保所有人員使用的`是最新版本文件。

  4. 文件存檔與保管:設(shè)立專門的檔案室,定期進行文件整理和備份,防止遺失。

  5. 培訓(xùn)與教育:定期對員工進行文件管理培訓(xùn),提高其對制度的理解和執(zhí)行力。

  6. 監(jiān)督與考核:設(shè)立定期檢查機制,對文件管理工作進行評估,并納入績效考核。

  7. 創(chuàng)新與優(yōu)化:根據(jù)實際工作情況,不斷改進和完善管理制度,提升管理效能。

  施工技術(shù)文件管理制度的建立與執(zhí)行,旨在提升項目的規(guī)范化水平,為工程質(zhì)量、安全和進度提供有力保障。只有全員參與,嚴(yán)格執(zhí)行,才能確保制度的有效實施。

文件管理制度7

  一、總則

  1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

  2、為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的資料,確保技術(shù)文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠的技術(shù)文件的管理。

  二、技術(shù)文件的編制

  1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

  具體包括:

  1)開發(fā)計劃階段:方案設(shè)計、質(zhì)量保障大綱、設(shè)計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

  2)開發(fā)設(shè)計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設(shè)計評審記錄表。

  3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

  4)產(chǎn)品維護階段:設(shè)計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

  2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等必須貼合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。

  3、技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部等相對應(yīng)部門編制,各部門應(yīng)對技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。

  三、技術(shù)文件的提交

  1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設(shè)計人員必須按照技術(shù)文件規(guī)范認(rèn)真進行各項文件的編寫工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

  2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設(shè)計人員都必須按時提交設(shè)計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當(dāng)設(shè)計文件發(fā)生重大更改后,設(shè)計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

  3、設(shè)計文件的提交以starteam為準(zhǔn),設(shè)計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應(yīng)的.目錄。

  4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進行刪除。

  四、技術(shù)文件的歸檔

  1、各相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核和批準(zhǔn);技術(shù)文件的編制必須嚴(yán)格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責(zé)、權(quán)、利。

  2、技術(shù)文件應(yīng)保證標(biāo)題欄中的編號、名稱、日期,設(shè)計、校對、審核、批準(zhǔn)等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。

  3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標(biāo)簽上進行總體簽署。

  4、各類歸檔文件經(jīng)確認(rèn)無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

  5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽,標(biāo)簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

  6、歸檔文件時,須填寫《設(shè)計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

  五、技術(shù)文件的借閱

  1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持不具權(quán)限的文件。

  2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并填寫《借閱登記表》,然后方可經(jīng)過獲得的授權(quán)從公司服務(wù)器上下載相應(yīng)的文件進行查閱。

  3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

  4、如有特殊情景需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

  六、職責(zé)追究

  各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴(yán)重者公司將保留追究法律職責(zé)的權(quán)利。

文件管理制度8

  為使公司安全生產(chǎn)文件管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,使得每次安全生產(chǎn)檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發(fā)揮各項安全記錄文件在安全生產(chǎn)中的重要作用,根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

  安全文件管理目標(biāo)及內(nèi)容:

  1、 安全管理各項臺賬要有專門的存放地點,并由專門人員進行管理。

  2、 要對文件的內(nèi)容、份數(shù)、標(biāo)題等逐一核對,如發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時向上級報告。

  3、 應(yīng)及時送交領(lǐng)導(dǎo),不要擠壓。

  4、 應(yīng)及時登記編號、分類整理并存檔,做好詳細記錄。

  5、 保存時,要保持文件的'完整性。

  6、 需上報的文件必須經(jīng)過負(fù)責(zé)人及法人的審核、簽字批準(zhǔn)后方可上報,文件上必須詳細寫明文件標(biāo)題、主送單位、經(jīng)辦人等。

  7、 存檔人員應(yīng)及時分類整理、存檔,并統(tǒng)計編號、編制目錄等,以方便查閱。

  8、 存檔時,要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

  9、 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。

  10、 借閱時要明確責(zé)任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復(fù)印,不能轉(zhuǎn)借他人。

  11、 對于不具備存檔和存查價值的文件應(yīng)填寫《文件銷毀清單》,經(jīng)安全科長批準(zhǔn)后,可以銷毀。

文件管理制度9

  一、總則及范圍

  為了保持公司技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預(yù)算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

  本標(biāo)準(zhǔn)適用于技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預(yù)算單、決算單的管理。

  二、管理業(yè)務(wù)與分工

  1.技術(shù)部負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)本制度的制定及有關(guān)技術(shù)文件各項管理業(yè)務(wù)的審批及有關(guān)事項的確定。

  2.技術(shù)員。負(fù)責(zé)總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進行技術(shù)文件的管理工作。

  三、管理內(nèi)容與要求

  1.技術(shù)文件的種類

  (1)技術(shù)類文件

  由技術(shù)部負(fù)責(zé)的圖紙及各類工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書。

 。2)管理類文件

  由技術(shù)部負(fù)責(zé)的項目的合同;項目資料;項目預(yù)算單、決算單等。

  2.文件登記

  (1)技術(shù)部必須建立《技術(shù)文件管理臺賬》,掌握技術(shù)部全__文件的情況。其臺賬應(yīng)包括:編號、名稱、數(shù)量、文件編制時間。

 。2)文件接收后,技術(shù)員應(yīng)及時對文件進行分類編號并作記錄。

  3.文件的歸檔及保管

  技術(shù)文件的`保管由技術(shù)員按檔案類型進行保管。

  4.文件的借用

 。1)文件的借閱應(yīng)開具借條并由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可借閱。

  5.文件的修改與審批

 。1)當(dāng)某專業(yè)的工程技術(shù)人員或使用單位的有關(guān)人員提出對不合理或者已經(jīng)落后的技術(shù)文件時,由技術(shù)部該專業(yè)的工程師(或?qū)I(yè)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人)分析確定是否需要修改。

  (2)技術(shù)文件確定修改后,由技術(shù)部該專業(yè)工程師(或?qū)I(yè)的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人)填寫《設(shè)計更改單》。

  《設(shè)計更改單》應(yīng)包括下列內(nèi)容:

 。╝)技術(shù)文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

  (b)更改理由;

 。╟)會審意見、會審簽名;

 。╠)設(shè)計、工藝負(fù)責(zé)人簽名;

 。╡)修改內(nèi)容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現(xiàn))。

  (3)技術(shù)文件的xx與批準(zhǔn)

  一般性的內(nèi)容更改只須將填好的《設(shè)計更改單》交技術(shù)部負(fù)責(zé)人進行xx和簽字批準(zhǔn)即可。重大內(nèi)容的更改與涉及安全、質(zhì)量、投資等影響面較大的內(nèi)容更改由技術(shù)部召集有關(guān)人員參加審定,會議通過審定后,由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字后交公司批準(zhǔn)。

 。4)技術(shù)員接到《設(shè)計更改單》后,應(yīng)立即著手工作,更改時,必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術(shù)文件一次全部修改完畢以保證技術(shù)文件的統(tǒng)一性(圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外,應(yīng)同時將舊圖紙收回并登記)。

  (5)技術(shù)文件的管理應(yīng)以紙質(zhì)和電子版形式存檔(在登記時應(yīng)作出標(biāo)記)。

文件管理制度10

  1. 制定詳細的工藝文件編制指南,明確編寫格式、內(nèi)容要求和審批流程

  2. 實施電子化文件管理系統(tǒng),實現(xiàn)文件的在線編輯、審批、分發(fā)和存檔

  3. 設(shè)立專門的'文件管理員,負(fù)責(zé)文件的日常管理和維護工作

  4. 對新員工進行工藝文件培訓(xùn),確保他們理解并能正確執(zhí)行文件規(guī)定

  5. 定期進行文件評審會議,收集各部門反饋,及時修訂和完善工藝文件

  6. 加強信息安全措施,如設(shè)置訪問權(quán)限,定期備份文件,防止數(shù)據(jù)丟失

  7. 對違反工藝文件的行為進行糾正,確保制度的有效執(zhí)行

  通過以上方案,我們可以建立起一套完善的工藝文件管理制度,從而提升企業(yè)的生產(chǎn)管理水平,保障產(chǎn)品質(zhì)量,促進技術(shù)創(chuàng)新,并確保企業(yè)的長期競爭力。

文件管理制度11

  工程項目文件資料管理制度

 、夙椖坎课募Y料(含甲方、監(jiān)理及公司主管部門文件資料),必須及時傳達到相關(guān)單位及相關(guān)人員。

 、诤贤募,凡由項目部負(fù)責(zé)簽訂的合同,必須經(jīng)相關(guān)部門審查,報總經(jīng)理審批簽署后,方可交合同另一方實施。

 、墼O(shè)計院、甲方簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位。

  ④專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更(通知)、簽證,由項目經(jīng)理審查上報甲方簽認(rèn)后,蓋技術(shù)專用章,統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位;

  ⑤外購件發(fā)至工地由施工員簽收,單據(jù)交由資料員復(fù)印兩份,一份存檔,一份工施工員保管,原件及時送回公司存檔。從單位發(fā)過來設(shè)備由施工員簽收,項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。一份返回公司一份施工員管,復(fù)印一份資料員存檔。采購拉來的.配件由施工員簽收打單據(jù)一式三份,一份采購帶回公司,一份施工員保管,另一份資料員存檔。

文件管理制度12

  工藝文件管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分,它涵蓋了從產(chǎn)品設(shè)計到生產(chǎn)制造,再到質(zhì)量控制的所有工藝流程的詳細指導(dǎo)文件。這些文件包括但不限于工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作手冊、工藝流程圖等,旨在確保生產(chǎn)活動的'標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和高效化。

  內(nèi)容概述:

  1.工藝規(guī)程:詳細描述產(chǎn)品的制造步驟、工藝參數(shù)、設(shè)備設(shè)置和材料要求,為員工提供操作指南。

  2.作業(yè)指導(dǎo)書:針對具體工作崗位的操作流程,提供詳細步驟和安全注意事項。

  3.檢驗標(biāo)準(zhǔn):設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量的檢查準(zhǔn)則和方法,確保產(chǎn)品符合設(shè)計要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

  4.設(shè)備操作手冊:涵蓋設(shè)備的使用、維護和故障排除,保障設(shè)備正常運行。

  5.工藝流程圖:以圖形方式展示產(chǎn)品從原材料到成品的轉(zhuǎn)化過程,便于理解和優(yōu)化流程。

文件管理制度13

  體系文件管理制度的重要性不言而喻,它:

  1. 提升效率:通過標(biāo)準(zhǔn)化流程,減少錯誤,提高工作效率。

  2. 保證質(zhì)量:確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量穩(wěn)定,滿足客戶期望。

  3. 風(fēng)險管理:預(yù)防潛在問題,降低法律風(fēng)險和聲譽風(fēng)險。

  4. 促進溝通:明確的.職責(zé)和流程有助于部門間的溝通和協(xié)作。

  5. 支持審計:為外部審計提供證據(jù),證明企業(yè)的合規(guī)性和透明度。

文件管理制度14

  權(quán)限管理制度的重要性不容忽視,它直接關(guān)乎企業(yè)的信息安全、工作效率和責(zé)任追溯。

  有效的`權(quán)限管理可以防止敏感信息泄露,避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致的損失,同時也能明確職責(zé)劃分,提高協(xié)作效率,確保業(yè)務(wù)流程的順暢運行。

  此外,良好的權(quán)限管理也是企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的重要組成部分,有助于規(guī)避法律風(fēng)險。

文件管理制度15

  1目的

  為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學(xué)化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應(yīng)性。結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。

  2適用范圍

  適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。

  3定義

  3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關(guān)活動的重要依據(jù)和工具。

  3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

  3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標(biāo)識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

  3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關(guān)活動有關(guān)的文件 (法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。

  4職責(zé)

  4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負(fù)責(zé)文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)對制度執(zhí)行的指導(dǎo)及監(jiān)督。

  4.2各部門產(chǎn)生的內(nèi)部使用的文件由部門負(fù)責(zé)人或者指定人員負(fù)責(zé)文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

  4.3文件編制、審批、發(fā)布的權(quán)責(zé)

  4.3.1各部門負(fù)責(zé)制定部門職責(zé)范圍內(nèi)的制度文件。

  4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

  4.3.3人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負(fù)責(zé)公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

  5文件分級分類

  5.1文件分級

  5.1.1一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導(dǎo)性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營管理規(guī)范等。

  5.1.2二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務(wù)規(guī)范管理等方面的文件。

  5.1.3三級文件:各職能管理、服務(wù)規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導(dǎo)流程及相關(guān)技術(shù)文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標(biāo)準(zhǔn)。

  5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結(jié)果所用的表格等。

  6文件編號、標(biāo)識與控制

  6.1文件編號:[Microsof1] 公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

  注:各部門代號

  部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

  6.2文件的標(biāo)識與控制

  文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機構(gòu)的文件為受控文件,以編號為受控標(biāo)識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標(biāo)識;

  長期有效的文件予以編號和標(biāo)識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;

  一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標(biāo)題、日期作為標(biāo)識,不必跟蹤回收其過期版本。

  7文件編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

  7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

  (1)公司級行政性文件:公司組織機構(gòu)設(shè)置、人事任免涉及公司經(jīng)營管理、技術(shù)、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負(fù)責(zé)編制。

  (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術(shù)文件管理制度、財務(wù)管理制度,由各部門依本制度4.3條負(fù)責(zé)編制。

  (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制。

  (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內(nèi)部業(yè)務(wù)便簽》,部門負(fù)責(zé)人審核,常務(wù)副總批準(zhǔn)、審閱和簽發(fā)。

  (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負(fù)責(zé)人審核,常務(wù)副總批準(zhǔn)、審閱和簽發(fā)。

  7.2文件歸檔、發(fā)放、保管

  7.2.1文件歸檔

  (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負(fù)責(zé)填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

  (2)各部門收到的文件由部門負(fù)責(zé)人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應(yīng)定期予以更新,并將復(fù)印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

  7.2.2文件發(fā)放

  公司受控文件、記錄由人事行政部負(fù)責(zé)按以下范圍發(fā)放:

  (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;

  (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的.相關(guān)部門;

  (3)各個部門都要使用相應(yīng)文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數(shù)量,填寫發(fā)放編號,并由領(lǐng)用者簽名。

  (4)文件接收部門應(yīng)指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

  7.2.3文件保管與借閱

  (1)文件保管:所有經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件皆應(yīng)登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

  a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

  b、技術(shù)文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術(shù)部門。

  c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應(yīng)的文件接收部門。

  (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應(yīng)建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

  (3)存放與硬盤和軟盤的文件應(yīng)有備份,并作出版本標(biāo)識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權(quán)使用的人員進行操作。

  (4)文件的持有者若跨部門調(diào)動或離職,應(yīng)辦理文件交接、歸還手續(xù)。

  7.3文件的更改與回收作廢

  7.3.1文件更改

  (1)當(dāng)文件不適應(yīng)需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調(diào)性,必要時相關(guān)的文件應(yīng)進行同步更改。

  (2)文件更改的起草、審核、批準(zhǔn)由原文件起草、審核、批準(zhǔn)部門/人員按負(fù)責(zé)填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

  (3)文件修改內(nèi)容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時應(yīng)進行換版。

  (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關(guān)系為:每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當(dāng)超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

  (5)文件更改內(nèi)容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認(rèn)更改效果。

  (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現(xiàn)文件的問題,提出文件更改意見。

  7.4文件的作廢與銷毀

  (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應(yīng)作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數(shù)量回收,并登記標(biāo)明回收日期。

  (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標(biāo)注“作廢”字樣。

  (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

  7.5外來文件管理

  7.5.1外來文件接收與歸口

  (1)國家法律、法規(guī);國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn);上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件,由人事行政部統(tǒng)一收集管理,并建立《外來文件清單》。

  (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

  (3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關(guān)部門傳閱執(zhí)行,履行完畢后,由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況,交檔案室備檔。

  7.6保密文件的管理

  7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負(fù)責(zé)”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負(fù)責(zé)管理。

  7.6.2保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應(yīng)遵守以下原則:

  文件密級發(fā)放、傳閱范圍

  絕密公司核心領(lǐng)導(dǎo)、絕對信息形成部門的負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要讓其知悉的對象

  機密公司部門負(fù)責(zé)人以上人員,機密信息形成部門的相關(guān)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要讓其知悉的對象

  秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關(guān)人員及該部門認(rèn)為需要讓其知悉的對象

  附件:

  《公司內(nèi)部業(yè)務(wù)便簽》

  《文件審閱簽發(fā)單》

  《受控文件清單》

  《文件發(fā)放登記表》

  《文件更改/評審單》

  《文件銷毀(留用)記錄表》

  《外來文件清單》

  公司內(nèi)部業(yè)務(wù)便簽

  □通報 □指示 □通知 □批復(fù)

  □協(xié)調(diào) □請示 □報告 □接洽

  給(TO):日期(DATE): 年 月 日

  由(FROM):□請回復(fù)(REPLY) □請歸檔(FILE)

  標(biāo)題(SUBJECT):

  內(nèi)容(MESSAGE):見下文

  (空兩格,正文宋體四號字,表格視情況酌定)

  ××××(部門)

  二0一×年××月××日

  起草人:各部門負(fù)責(zé)人審簽:

  分管領(lǐng)導(dǎo)審簽:

  總經(jīng)理審簽:

  文件發(fā)放記錄表

  編號:

  序號文件名稱文件編號接收部門份數(shù)簽字發(fā)放/回收日期發(fā)放/回收部門

  編制: 年 月 日

  文件更改/評審單

  編號:

  文件編號

  文件名稱

  更改原因:

  更改內(nèi)容:

  評審結(jié)論:

  評審人員:

  編制: 年 月 日

  文件銷毀(留用)記錄表

  編號:

  序號記錄名稱記錄編號發(fā)放

  日期回收

  日期數(shù)量原因

  編制: 年 月 日

  外來文件清單

  編號:

  序號文件名稱備注

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  編制: 年 月 日

  受控文件清單

  編號:

  序號文件名稱文件編號版/次備注

  編制: 年 月 日

  文件審閱簽發(fā)單

  編號:

  擬文部門

  擬稿

  核稿

  文件名稱

  文件編號

  文件內(nèi)容摘要

  文件發(fā)放范圍

  (擬文部門填寫)主 送: 董事長□ 總經(jīng)理□

  抄送:行政人事部□ 財務(wù)部□ 營銷部□ 項目部□

  擬文部門 負(fù)責(zé)人意見:

  擬發(fā)簽字:

  法務(wù)部意見:

  審 簽:

  分管副總意見:

  審 簽:

  公司

  總經(jīng)理意見:

  審 簽:

  簽發(fā)

  日期

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